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공급망 › 청구서 및 결제

송장 캡처

송장이 어떤 방식으로 도착했든(스캔, 이메일, EDI 또는 직접 입력) Capture는 공급업체와 주문을 찾아 중복 결제가 발생하기 전에 표시합니다.

어디에서 찾을 수 있나요?

  1. 기준 치수: 공급망
  2. 그룹: 구매
  3. 부분: 청구서 및 결제
  4. 화면: 송장 캡처

콘솔에 표시된 주소: /scm/invoice-captures

목록 · 12 컬럼 · 10 그 양식의 필드 · 3 행위

목록이 보여주는 것

다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.

친절한필드 이름
포착암호capture_no
원천상태source
송장암호invoice_no
공급업체텍스트supplier_name
쓰여진 그대로텍스트supplier_name_raw
날짜가 기재됨날짜invoice_date
total
주문하다암호po_no
신뢰텍스트confidence
상태상태status
예외텍스트exceptions
게시됨암호posted_invoice_no

양식

레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.

필드유형선택메모
공급업체 선택 기존 기록에서 조회함
송장 번호 텍스트
송장 날짜 날짜
마감일 날짜
통화 텍스트
소계 숫자
숫자
숫자
주문 견적 텍스트
주문하다 선택 기존 기록에서 조회함

여기서 할 수 있는 일

송장을 캡처하세요 주요한

툴바에서 목록 위에 있습니다.

송장을 캡처하세요

요청 사항: 어떻게 도착했는가 파일 이름 공급업체는 제품에 기재된 대로입니다. 송장 번호* 송장 날짜 마감일 소계 견적서에 적힌 내용 추출 신뢰도

성냥 주요한

목록의 각 행에 대해. 해당되는 기록에 한해서만 제공됩니다.

짝을 맞추세요

요청 사항: 가격 허용 오차(%) 수량 허용 오차(%)

우편

목록의 각 행에 대해. 해당되는 기록에 한해서만 제공됩니다.

확인을 요청합니다: 이것을 장부에 공급업체 송장으로 기록하시겠습니까?

* 필수의

여기에 적용되는 규칙

이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.

그 옆에 청구서 및 결제