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Catena di fornitura › Collaborazione

Conferme d'ordine

Ciò che è stato richiesto in aggiunta a quanto promesso dal fornitore, fa sì che la discrepanza sia evidente senza bisogno di inseguirla.

Dove trovarlo

  1. Modulo: Catena di fornitura
  2. Gruppo: Approvvigionamento
  3. Sezione: Collaborazione
  4. Schermo: Conferme d'ordine

Indirizzo nella console: /scm/po-confirmations

Lista · 11 colonne · 5 campi sulla sua forma · 2 azioni

Cosa mostra l'elenco

Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.

ColonnaTipoNome del campo
OrdineCodicepo_no
FornitoreTestosupplier_name
ArticoloCodiceitem_no
ChiestoNumerorequested_quantity
PromessoNumeroconfirmed_quantity
RicercatoDatarequested_date
Promesso perDataconfirmed_date
Il nostro prezzoQuantitàrequested_price
Il loro prezzoQuantitàconfirmed_price
StatoStatostatus
La loro notaTestosupplier_note

Il modulo

Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.

CampoTipoScelteNote
Quantità confermata Numero
Data confermata Data
Prezzo confermato Numero
Stato Scelta in attesa di, confermato, cambiato, respinto, accettato_dall'acquirente
Nota dell'acquirente Testo

Cosa puoi fare qui

Richiedi conferma primario

Sulla barra degli strumenti, sopra l'elenco.

Invia l'ordine per conferma

Richiede: Ordinazione d'acquisto*

Registra la risposta primario

Su ogni riga dell'elenco. Offerta valida solo sui record in cui è applicabile.

Ciò che il fornitore ha risposto

Richiede: Quantità Data Prezzo La loro nota

* necessario

Le regole che si applicano qui

Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:

Accanto ad esso in Collaborazione