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サプライチェーン › 請求書と支払い

請求書の取り込み

請求書がスキャン、メール、EDI、手入力など、どのような形式で届いたとしても、キャプチャ機能は仕入先と注文を特定し、二重支払いになる前に重複を検出します。

どこで見つけられるか

  1. モジュール: サプライチェーン
  2. グループ: 購入
  3. セクション: 請求書と支払い
  4. 画面: 請求書の取り込み

コンソールのアドレス: /scm/invoice-captures

リスト · 12 列 · 10 そのフォーム上のフィールド · 3 アクション

リストの内容

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

カラム親切フィールド名
捕獲コードcapture_no
ソース状態source
請求書コードinvoice_no
サプライヤー文章supplier_name
書かれているとおり文章supplier_name_raw
日付日付invoice_date
合計total
注文コードpo_no
自信文章confidence
状態状態status
例外文章exceptions
投稿されたコードposted_invoice_no

フォーム

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野タイプ選択肢注記
サプライヤー 選択 既存の記録から調べた
請求書番号 文章
請求書発行日 日付
期日 日付
通貨 文章
小計 番号
番号
合計 番号
見積もり注文 文章
注文 選択 既存の記録から調べた

ここでできること

請求書をキャプチャする 主要な

リストの上にあるツールバーに表示されます。

請求書をキャプチャする

要求事項: どのように届いたか ファイル名 記載されている供給業者 請求書番号* 請求書発行日 期日 小計 合計 注文の見積もりはそれに記載されています 抽出の信頼性

マッチ 主要な

リストの各行に。 該当するレコードにのみ提供されます。

マッチする

要求事項: 価格許容度(%) 数量許容差(%)

役職

リストの各行に。 該当するレコードにのみ提供されます。

確認を求めます: これを元帳上の仕入先請求書として記録しますか?

* 必須

ここに適用されるルール

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。

その隣には 請求書と支払い