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Contabilidad › Cuentas por pagar y por cobrar

Facturas de proveedores

Una lista en Contabilidad → Cuentas por pagar y por cobrar.

Dónde encontrarlo

  1. Módulo: Contabilidad
  2. Grupo: Capital de explotación
  3. Sección: Cuentas por pagar y por cobrar
  4. Pantalla: Facturas de proveedores

Dirección en la consola: /accounting/ap-invoices

Lista · 10 columnas · 4 comportamiento

Lo que muestra la lista

Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.

ColumnaAmableNombre del campo
DocumentoCódigoinvoice_no
ProveedorTextosupplier_name
Factura del proveedor.Códigosupplier_invoice_no
correosCódigopo_no
PendienteFechadue_date
EnvejecimientoTextoaging_bucket
Días tardeNúmerodays_past_due
AbiertoCantidadoutstanding
TotalCantidadtotal
EstadoEstadostatus

Qué puedes hacer aquí

Cancelar

En cada fila de la lista. Se ofrece únicamente en los registros donde corresponda.

Cancelar este documento

Solicita: Razón*

Contrarrestar

En cada fila de la lista. Se ofrece únicamente en los registros donde corresponda.

Invierta este documento

Solicita: Razón* Fecha de reversión

Coincidencia + publicación primario

En cada fila de la lista. Se ofrece únicamente en los registros donde corresponda.

Solicita confirmación: ¿Ejecutar detección de duplicados y coincidencia de 2/3 vías, y luego registrar en el libro mayor?

Pagar

En cada fila de la lista. Se ofrece únicamente en los registros donde corresponda.

Solicita confirmación: ¿Realizar el pago del importe total de la factura?

* requerido

Las reglas que se aplican aquí

Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:

Junto a él en Cuentas por pagar y por cobrar