Notas de crédito/débito de proveedores
Una factura contabilizada nunca se edita. Una nota de crédito reduce el importe adeudado, una nota de débito lo aumenta, y ambas se compensan con la factura que corrigen.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Cuentas por pagar y por cobrar
- Pantalla: Notas de crédito/débito de proveedores
Dirección en la consola: /accounting/ap-memos
Lista de solo lectura · 9 columnas · 2 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | invoice_no |
| Tipo | Estado | document_type |
| Proveedor | Texto | supplier_name |
| Corrige | Código | related_invoice_no |
| Razón | Estado | memo_reason |
| Fecha | Fecha | invoice_date |
| Cantidad | Cantidad | total |
| centro de costos | Código | cost_center_code |
| Estado | Estado | status |
Qué puedes hacer aquí
Correo primario
Solicita confirmación: ¿Registrar este memorándum en el libro mayor?
Cancelar
Solicita: Razón*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.