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Comptabilité › Comptes fournisseurs et comptes clients

Notes de crédit/débit AR

Une facture émise n'est jamais modifiée. Un avoir diminue le montant dû, une note de débit l'augmente, et les deux s'annulent avec la facture qu'ils corrigent.

Où le trouver

  1. Module: Comptabilité
  2. Groupe: Fonds de roulement
  3. Section: Comptes fournisseurs et comptes clients
  4. Écran: Notes de crédit/débit AR

Adresse dans la console: /accounting/ar-memos

Liste en lecture seule · 9 colonnes · 2 actes

Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

ColonneGentilNom du champ
DocumentCodeinvoice_no
TaperStatutdocument_type
ClientTextecustomer_name
CorrigeCoderelated_invoice_no
RaisonStatutmemo_reason
DateDateinvoice_date
MontantMontanttotal
centre de coûtsCodecost_center_code
StatutStatutstatus

Ce que vous pouvez faire ici

Poste primaire

Sur chaque ligne de la liste. Offert uniquement pour les dossiers où cela s'applique.

Demande confirmation : Inscrire cette note dans le grand livre ?

Annuler

Sur chaque ligne de la liste. Offert uniquement pour les dossiers où cela s'applique.

Demande : Raison*

* requis

Les règles qui s'appliquent ici

Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :

À côté de cela dans Comptes fournisseurs et comptes clients